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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE ( Total R$ 13.116,74 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 19/02/2018 ( Total R$ 571,10 ) |
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0000576/2018
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0001041/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020401 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.031 - Doacao de Mat. de Construcao p/ Carentes | R$ 131,50 |
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0000495/2018
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0001024/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.056 - Atividades da Vigilancia Epidemiologica | R$ 439,60 |
| | | | | | | | Total R$ 571,10 Total R$ 571,10 |
| | Data: 06/02/2018 ( Total R$ 1.337,75 ) |
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0000488/2018
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0000716/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020801 - SECRET.OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.088 - Manutencao Pracas, Parques e Jardins | R$ 583,50 |
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0000487/2018
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0000715/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 2.012 - Manutencao Sec. Administracao e Financas | R$ 754,25 |
| | | | | | | | Total R$ 1.337,75 Total R$ 1.337,75 |
| | Data: 24/01/2018 ( Total R$ 1.388,43 ) |
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0000494/2018
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0000539/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020801 - SECRET.OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.084 - Manutencao e Reparos em Predios Publicos | R$ 569,91 |
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0000489/2018
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0000533/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020801 - SECRET.OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.084 - Manutencao e Reparos em Predios Publicos | R$ 818,52 |
| | | | | | | | Total R$ 1.388,43 Total R$ 1.388,43 |
| | Data: 18/01/2018 ( Total R$ 6.947,23 ) |
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0008856/2017
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0000426/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.051 - Manut.Unidades Medicas e Postos de Saude | R$ 5.543,23 |
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0008862/2017
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0000425/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - SECRET.OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.083 - Ativid. Serv. de Obras e Servicos Urbano | R$ 1.404,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.947,23 Total R$ 6.947,23 |
| | Data: 15/01/2018 ( Total R$ 1.178,65 ) |
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0000496/2018
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0000313/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020502 - DIVISAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.111 - Manut. Abrigo e Serv. Acolhimento | R$ 236,00 |
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0000492/2018
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0000299/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.061 - Manutencao e Reparo em Predios Escolares | R$ 942,65 |
| | | | | | | | Total R$ 1.178,65 Total R$ 1.178,65 |
| | Data: 10/01/2018 ( Total R$ 752,73 ) |
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0008865/2017
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0000167/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 020301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 2.012 - Manutencao Sec. Administracao e Financas | R$ 752,73 |
| | | | | | | | Total R$ 752,73 Total R$ 752,73 |
| | Data: 05/01/2018 ( Total R$ 822,50 ) |
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0008860/2017
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0000090/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - SECRET.OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS | 2.089 - Manut. Sistema Abastecimento de Agua | R$ 822,50 |
| | | | | | | | Total R$ 822,50 Total R$ 822,50 |