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Detalhes
| 25/03/2025 | 0002578/2025 | 0002297/2025 | 0002195/2025 | 0002578/2025 | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE MARIO JANIO ALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. | MARIO JANIO ALVES PEREIRA | ***.736.846-** | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002551/2025 | 0002286/2025 | 0002186/2025 | 0002551/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT DE AMPLIACAO DA ESTRUTURA DA FARMACIA DE MINAS. | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) | 14.951.451/0001-19 | R$ 125,40 | R$ 125,40 | R$ 125,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002550/2025 | 0001604/2025 | 0002174/2025 | 0002550/2025 | EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS PSFs , CONFORME RESOLUCAO 9.470/2024 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | 06.175.908/0001-12 | R$ 999,26 | R$ 999,26 | R$ 999,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002549/2025 | 0001690/2025 | 0002175/2025 | 0002549/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO O ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS PARA IMPLEMENTACAO FEVEREIRO 2025 | IVINA MEDRADO SANDER MARTINS | 30.244.949/0001-06 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002548/2025 | 0002194/2025 | 0002119/2025 | 0002548/2025 | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 2.525,44 | R$ 2.525,44 | R$ 2.525,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002547/2025 | 0001360/2025 | 0001994/2025 | 0002547/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTACAO DOS ICMS: PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO- FEVEREIRO | PROJECTA SANTOS & SA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07.790.400/0001-97 | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002546/2025 | 0002277/2025 | 0002164/2025 | 0002546/2025 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA NA TORRE DE CELULAR DO CORREGO RIBEIRAO SANTA CRUZ (SITIO SAO MIGUEL), REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2025. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 421,49 | R$ 421,49 | R$ 421,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002545/2025 | 0002203/2025 | 0002161/2025 | 0002545/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | GABRIEL DOS SANTOS CONSTANTINO - ME | 26.832.356/0001-85 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002544/2025 | 0001087/2025 | 0001674/2025 | 0002544/2025 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA (RUA DOMICIANO FERREIRA Nº 309 - BAIRRO VILA MARISTELA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | ROSELANE RODRIGUES PEGO | ***.893.666-** | R$ 10.032,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002543/2025 | 0001087/2025 | 0001081/2025 | 0002543/2025 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA (RUA DOMICIANO FERREIRA Nº 309 - BAIRRO VILA MARISTELA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | ROSELANE RODRIGUES PEGO | ***.893.666-** | R$ 10.032,00 | | R$ 836,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |