Atualizado em: 25/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
25/03/20250002578/20250002297/20250002195/20250002578/2025EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE MARIO JANIO ALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.MARIO JANIO ALVES PEREIRA***.736.846-**R$ 580,00R$ 580,00R$ 580,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002551/20250002286/20250002186/20250002551/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT DE AMPLIACAO DA ESTRUTURA DA FARMACIA DE MINAS.CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU)14.951.451/0001-19R$ 125,40R$ 125,40R$ 125,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002550/20250001604/20250002174/20250002550/2025EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS PSFs , CONFORME RESOLUCAO 9.470/2024BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA06.175.908/0001-12R$ 999,26R$ 999,26R$ 999,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002549/20250001690/20250002175/20250002549/2025EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO O ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS PARA IMPLEMENTACAO FEVEREIRO 2025IVINA MEDRADO SANDER MARTINS30.244.949/0001-06R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002548/20250002194/20250002119/20250002548/2025EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 2.525,44R$ 2.525,44R$ 2.525,4430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002547/20250001360/20250001994/20250002547/2025EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTACAO DOS ICMS: PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO- FEVEREIROPROJECTA SANTOS & SA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA07.790.400/0001-97R$ 36.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002546/20250002277/20250002164/20250002546/2025EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA NA TORRE DE CELULAR DO CORREGO RIBEIRAO SANTA CRUZ (SITIO SAO MIGUEL), REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 421,49R$ 421,49R$ 421,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002545/20250002203/20250002161/20250002545/2025EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIOGABRIEL DOS SANTOS CONSTANTINO - ME26.832.356/0001-85R$ 989,00R$ 989,00R$ 989,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002544/20250001087/20250001674/20250002544/2025EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA (RUA DOMICIANO FERREIRA Nº 309 - BAIRRO VILA MARISTELA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.ROSELANE RODRIGUES PEGO***.893.666-**R$ 10.032,00R$ 836,00R$ 836,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/03/20250002543/20250001087/20250001081/20250002543/2025EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA (RUA DOMICIANO FERREIRA Nº 309 - BAIRRO VILA MARISTELA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.ROSELANE RODRIGUES PEGO***.893.666-**R$ 10.032,00 R$ 836,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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